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諸暨會計實操培訓:會計接觸最多是什么?

2023-06-29 11:25 作者:諸暨上元小張老師  | 我要投稿

?  日常工作中,會計接觸最多是什么?上元君想應該就是發(fā)票啦,面對不同的發(fā)票,還有不同情況的發(fā)票,會計實操中需要的事情還是比較多的。上元會計君想問下大家,如果在開發(fā)票之后,發(fā)現(xiàn)有問題想要作廢,這要需要哪些事情呢?那么上元會計君就來告訴你。

  首先上元會計想跟大家說說發(fā)票作廢需要注意的點。如果納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的,上元會計建議大家可以按以下方法處理:

  (1)購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

  購買方取得增值稅專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息。

  銷售方開具增值稅專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息。

  (2)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

  (3)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字增值稅專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。

  (4)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。

  上面內(nèi)容就是上元會計給大家總結(jié)四種情況,希望可以幫助到大家,在日常工作中,如果大家想要了解更多會計實操的內(nèi)容,可以選擇上元會計的金會計實操班,資深老會計手把手教學哦!






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